Добрый день!
есть необходимость детально разобраться в учете претензий.
На многих ресурсах "объявляется"проводка д 76.2 к 60,
я могу понять проводку: д 76.2 к 60.2 - претензия поставщику на возврат аванса,
но не понимаю проводку д 76.2 к 60.1 - выставляем претензию и начисляем себе кредиторку(долг)???
когда может быть оправдана такая проводка? (аналогично и по сч 62)
И еще, подскажите, пожалуйста, когда расходы и доходы по претензии могут образовывать ВР и ПР ?
спасибо